عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت موتور سازان |
نماد | خموتور |
سال تاسیس | شهریور 1366 |
سال عرضه اولیه | اسفند 1381 |
موضوع فعالیت | خودرو و ساخت قطعات |
عوامل موثر بر نرخ فروش | هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری |
محصول شرکت | انواع موتور های 3 و 4 و 6 سیلندر |
مواد اولیه شرکت | مواد اولیه و قطعات موتور |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
سهامداران عمده | شرکت تراکتور سازی ایران 85 درصد |
سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) بمنظور توليد و عرضه انواع موتورهاي كشاورزي و صنعتي درتاريخ 15/6/1366 به صورت سهامي خاص تأسيس يافته و در تاريخ 25/2/1381 به شركت سهامي عام تبديل 26/12/1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است در حال حاضر شركت جزو واحدهاي تجاري فرعي شركت تراكتورسازي ايران (سهامي عام) ميباشد.
عوامل موثر بر در آمدهای خموتور
مشتری اصلی این شرکت ، شرکت تراکتورسازی ایران می باشد که بیش از 80 درصد از تولیدات خود را به این مشتری ارائه می کند. سایر موتورهای تولیدی شامل موتوهای صنعتی از طریق نمایندگی های فروش به بازار عرضه می شوند.
محصولات خموتور
شركت موتورسازان بعنوان بزرگترين توليد كننده موتورهاي ديزلي كشور با در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات لازم در ساخت انواع موتورهاي سه، چهار و شش سيلندر با كاربردهاي مختلف كشاورزي، خودرويي، صنعتي، ماشين آلات راه سازي و …فعاليت نموده وتامين كننده بخش اعظم نياز واحدهاي صنعتي كشور به نيروي محركه بشمار مي آيد.
تاثیر قیمت دلار بر خموتور
با توجه به این که شرکت در نه ماهه 99 ، 34 درصد از از قطعات و مواد اوليه توليدي از منابع خارجي تامين می کند هرگونه نوسان در نرخ ارز ميتواند تغيير دربهاي تمام شده محصولات توليدي شركت را در پي داشته باشد.
عوامل موثر بر هزینه های خموتور
قديمي شدن تکنولوژي محصولات توليدي و هزینه استهلاک و افزايش موانع و محدوديت هاي بالای فرآیند تامین مواد، تامین قطعات یدکی از منابع خارجی، تداوم تورم و افزايش شديد هزينه هاي توليد به ويژه مواد اوليه از جمله فولاد، ساير فلزات رنگی، ورقهاي فلزي و ..... اين وضعيت افزايش قابل توجه بهاي تمام شده محصولات را ناشي شده است
سایر عوامل موثر بر سود و زیان خموتور
چالش و تشدید تحریم ها خارجی ،توسعه محصول و بازارهای جدید، تغیررات مقررات دولتی، ریسک قیمت نهاده های تولیدی، نرخ تورم، نرخ بهره از عوامل تاثیر گذار بر سود و زیان شرکت می باشد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
فروش شرکت: 662 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 47% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 68 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 40% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 55 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 45% افزایش یافته است.
سود خالــص: 38 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 17% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 6% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 1% کاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
گردش وجوه نقد مهم شرکت:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت در انتهای آذر ماه حدود 48 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ 330 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 37 درصد رشد در نظر گرفته شده است.
پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:
شرکت به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تکنیک های تولید ناب جهت رقابت و حفظ خود در بازارهای داخلی و جهانی می باشد
نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین قیمت های مصوب شرکت در نظر گرفته شده است و در صورت هرگونه تغییر افشا خواهد شد
فلذا با توجه به آخرین اطلاعیه منتشر شده توسط شرکت با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و قطعات مصرفی و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات نرخ فروش محصولات به گروه صنایع تراکتورسازی از اول دی ماه سال ۱۴۰۰ به طور میانگین به میزان ۲۵ % افزایش یافت.
پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
بهای تمام شده بر اساس نرخ های خرید واقعی و توافقات صورت گرفته و تامینکنندگان طبق روند ۹ ماهه اول سال پیش بینی شده است
پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
نرخ های خرید مواد اولیه بر اساس آخرین توافقات و خریدهای انجام یافته در سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده است
سایر برنامه های با اهمیت شرکت:
شرکت موتورسازان با نماد خموتور در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ 71 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۲۴ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه گذشته بدون تغییر مانده است.
این شرکت در بهمن ماه 1400 مجموعه ۱۶۵۳ دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که ۵۶ % معادل ۴۰ میلیارد تومان سهم فروش موتور ۴ سیلندر و مابقی آن سهم فروش موتورهای شش سیلندر و سه سیلندر بوده است.
شرکت در دی ماه ۱۵۷۴ دستگاه موتور چهار سیلندر را با نرخ ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسانده بود که این میزان در بهمن ماه با ۳۱% افت به ۱۰۸۷ دستگاه رسیده است که با همان نرخ دی ماه به فروش رساند.
(97%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (3%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 5% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 31% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 55% افزایش درآمد داشته است.
سهم با دارا بودن حمایت های 3500 و 3000 ریال واگرائی مثبتی را ایجاد نموده و در صورت تثبیت مقاومت 4300 ریال سر راه سهم قرار دارد منتها هنوز نشانه پر قدرتی روی چارت ایجاد نگردیده است.
موتورسازان تراکتورسازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1400، مبلغ 88.8 میلیارد تومان درآمد داشته است که (98%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (2%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 37% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 28% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 36% افزایش درآمد داشته است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 25% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 12% افزایش درآمد داشته است.
با توجه به فشار فروش روی منطقه حمایتی بنظر میرسد شکست این محدوده آسان بوده و با توجه به فاصله بیش از 10 درصد تا منطقه حمایتی بعدی حد ضرر ها فعال میگردد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد